Mudanças entre as edições de "Movimentação - Folha de Pagamento - Athenas3000"

De Wiki AIX
Ir para: navegação, pesquisa
(Nova página: <font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> 3. MOVIMENTAÇÃO A Movimentação trata da parte operacional da Folha de Pagamento. Aqui serão localizados os procedimentos...)
 
 
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
 
<div style="text-align: justify;">
 
<div style="text-align: justify;">
  
 +
==Cálculos da Folha==
  
3. MOVIMENTAÇÃO
 
A Movimentação trata da parte operacional da Folha de Pagamento. Aqui serão localizados os procedimentos de Calculo de Folha, Movimentação de Funcionários e outros.
 
  
3.1. CÁLCULOS DA FOLHA
+
[[Image:athenas_folpag_img_f018.jpg]]
 
   
 
   
  
Nesta tela serão feitos todos os processamentos usuais de um Departamento Pessoal: Folha Mensal, Folha complementar, 13º salário, Folha quinzenal, Folha diária, Folha de adiantamento, Férias, Rescisão, Férias Coletivas.
+
==Cálculos da Folha - Mensal==
Alguns detalhes da tela Folha de Pagamento, onde serão processadas todas as folhas do mês:
 
  
Procura Procura os processamentos do mês desejado ou todos até a data presente.
 
Nova Folha É utilizado para iniciar qualquer processamento
 
Calcular Folha Calcula a folha somente do colaborador que está sendo visualizado na tela
 
Processamento Define o tipo de processo:
 
-    0 Folha Mensal;
 
- 1 Folha Complementar;
 
- 2 Folha Semanal – 1ª Semana;
 
- 3 Folhas Semanais – Intermediárias;
 
- 4 Semanal – Última Semana;
 
- 5 13º Salário Adiantamento
 
- 6 13º Integral
 
- 7 Quinzenal – 1º Quinzena
 
- 8 Quinzenal – 2º Quinzena
 
- 9 Diária
 
- 10 Adiantamento de Salário
 
- 11 Férias
 
- 12 Rescisão de Contrato
 
- 13 Férias Coletivas
 
Colaboradores Define a classe de pessoas pelo qual será feito o processamento (sócio, funcionário, etc.).
 
Data Folha É data de inicio do cálculo da folha, esse campo virá sempre informado com o último dia do mês corrente, ficando a critério do usuário alterar informando a data do dia em que a folha estiver sendo processada.
 
  
Data Pagamento É a data de pagamento da folha e deverá sempre constar do dia em que a mesma será paga mesmo que for no mês seguinte ao mês corrente. Esta data é de suma importância também quando houver proporcionalidade de dias a serem pagos. Lembrando que o Athenas3000 utiliza esse campo para o regime de caixa na apuração do IR e regime de competência no cálculo do INSS.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f019.jpg]]
(Ver Art. 20, da Instrução Normativa INSS/DC nº 89/2003).
 
Folha Base Número do processamento (código da folha) que você quer como base de cálculo, serve de referência para o processamento das folhas complementares.
 
Colaborador Funcionário a qual se refere
 
Colaboradores Desta Disponibiliza um acesso rápido a todos os colaboradores em processamento
 
Observações
 
Lançamentos Relação de todas as verbas fixas ou variáveis do colaborador podendo ser alterado
 
Contra-Cheque Contra cheque do funcionário (da forma que será impresso)
 
Adiantamento
 
Filtros Utilizado para calcular processo por seção ou tomador
 
V Este botão permitirá que o usuário abra a tabela de lançamentos variáveis diretamente no funcionário selecionado;
 
|◄ Exibe o Primeiro registro;
 
◄ ► Corre a pesquisa pra frente e pra trás;
 
►| Exibe o último registro;
 
+ Inclui um colaborador após cálculo da folha. Nesta opção o usuário deverá observar também quanto aos lançamentos do mesmo, assim é necessário que após incluí-lo o usuário clique no botão L para que o sistema busque todas as verbas lançadas no fixo e nas variáveis, em seguida basta clicar no botão cálculo da folha novamente para que o sistema processe o cálculo desta vez somente do funcionário incluído. É importante lembrar que uma vez que o usuário já tenha apurado a GPS, ele deverá cancelar a apuração para após incluir o funcionário, calcular a folha, efetivá-la novamente e então apurar a GPS.
 
־ Exclui um colaborador após o cálculo da folha. Também é importante lembrar que uma vez que o usuário já tenha apurado a GPS, ele deverá cancelar a apuração para após excluir o funcionário da folha, efetivá-la novamente e então processar novamente a apuração da GPS.
 
  
As guias: Colaboradores/ Colaboradores desta Folhas/ Contra-Cheque /Folha – são apenas para visualização dos dados na tela.
 
  
Alguns Atalhos na Tela da Folha
+
A tela do cálculo de folha será a mesma para qualquer tipo de folha a ser processada, o usuário deve ficar atento ao campo onde informa tipo de processamento, conforme demonstrado acima. Observando que:
• Ao clicar duas vezes com o mouse sobre o nome do colaborador o usuário poderá acessar o cadastro de funcionário.
+
Processamentos Possíveis:
• Um clique duplo na palavra “Cálculos Folha de Pagamento” na barra de título irá abrir uma tela com os detalhes do funcionário selecionado permitindo visualizar informações gerais do mesmo como bases de cálculos e outras informações gravadas no ato do cálculo da folha. Por exemplo, ao calcular a folha, um determinado funcionário estava sem a função definida, depois de calculada a folha, ao clicar no local indicado o campo Cód.Função estará vazio, (mesmo que o usuário o tenha alterado no cadastro após o calculo da folha), então digite o devido código e clique em OK para gravar.
 
• Ainda na tela do cálculo da folha de pagamento existe um símbolo representado por um quadro minúsculo com um pontinho no centro, localizado na mesma linha da palavra Lançamentos logo abaixo dos dados referentes a Limite de Férias, Salário Base e Situação que possibilita ao usuário apagar todos os lançamentos do Funcionário selecionado de uma única vez.
 
• Procura  Pressionando as teclas Alt + P ou clicando com o mouse no botão da procura o sistema permitirá fazer a pesquisa por folhas já processadas conforme seleção a ser feita.
 
  
Atenção: todas as verbas que aparecem no contracheque têm como base os lançamentos fixo e os variáveis.
 
  
É importante lembrar que para processamento de uma folha o usuário deve obedecer a seguinte ordem:
+
0- Folha Mensal: Selecione esta opção quando gerar a folha mensal no final do mês, lembrando que esta deverá ser processada quando todas as movimentações que interferirem no resultado já forem realizadas no sistema. Cito: mudança de situação do funcionário por motivo de afastamentos (doença, maternidade, acidente de trabalho), reajuste de salário, férias, rescisão, adiantamento, transferência e outros, isso porque todos esses processos serão levados para apuração do resultado no contra cheque.
1º) Verificar se o mês da competência é o desejado, observando também a Empresa e Filial;
 
2º) Incluir as tabelas dos parâmetros e obrigações mensais;
 
3º) Atualizar o cadastro de funcionário quando houver inclusões e exclusões ou verbas fixas a serem lançadas, lembrando que a folha mensal deve ser processada depois de efetivadas todas as folhas de férias e rescisões existentes naquele mês;
 
4º) Fazer lançamentos das Variáveis do mês;
 
5º) Informar no Movimento do Funcionário as situações de afastamento (licença maternidade, auxilio doença, acidente de trabalho, etc.) quando existir.
 
Após todas estas verificações é que iniciamos o processo de cálculo de uma nova folha.  
 
  
Botão direito do mouse
 
  
Existem opções que facilitam e agilizam o trabalho do usuário. Ao clicar com o Botão Direito do mouse sobre a tela de Calculo da Folha serão exibidas essas opções. Estaremos agora descrevendo cada uma:
+
1- Folha Padrão EUA: Usada para o cálculo da folha de participação de lucros
  
 
1. Criar Folha Para Todos os Funcionários: processam o cálculo das folhas de todos os funcionários, tem a mesma funcionalidade do botão Folha para Todos.
 
2. Gerar RPA’s com Base nas Notas Fiscais
 
3. Lançar Verbas Para Todos Funcionários: copia as verbas para todos os funcionários dessa folha.
 
4. Opções
 
a. Avisar Sobre Empresa Selecionada
 
b. Visualizar Fotografia
 
c. Selecionar Apenas Folhas do Mês Corrente – quando marcada, na Procura, só serão listadas as folhas da competência que o usuário estiver trabalhando.
 
d. Editar GRFC
 
e. Remunerações para Fins Rescisórios Incluem Médias
 
f. Remuneração para Fins Rescisórios Inclui Verbas de Salário Fixo
 
g. Não Calculam Salário Família Férias
 
h. Não Calcular Médias Automáticas para Décimo Terceiro
 
i. Não Arredondar
 
j. Lançar Médias Detalhadas
 
k. Permitir Valor Liquido Negativo
 
l. Impressora com Saldo de Linha
 
5. Reapurar Bases
 
6. Reler Dados Cadastrais: busca no cadastro do funcionário as últimas alterações caso o funcionário tenha sido enviado para a Folha sem alguns dados que prejudicariam o Cálculo ou influenciariam na SEFIP, GPS, e outros.
 
7. Calcular Todas Folhas de Um Tipo no Mês
 
8. Lançar no Contas a Pagar: cria um lançamento financeiro (para empresas que utilizem o modulo Administração)
 
9. Calcular Todos: Processa o calculo da Folha para todos os Funcionários de uma só vez.
 
10. Cancelar Cálculo da Folha
 
11. Excluir Folha de Pagamento: se houver GPS apura nessa competência, essa opção será desativa, basta cancelar a GPS para reativá-la.
 
  
3.1.1 Procedimentos para cálculo de Folha de Pagamento mensal
+
2- Semanal – 1 Semana
Tipo 0 - Folha Mensal
+
 
+
 
Trata-se da folha do mês e só deve ser processada após todas as outras estarem efetivadas.  
+
3- Semanal – Semanas Intermediárias
A seqüência exata a ser seguida para criação da Folha de Pagamento Mensal é a que segue:
+
 
1. Clique no botão Nova folha (para qualquer processamento há necessidade de ser solicitado uma Nova Folha) e selecione os itens: Tipo de Processamento, Colaboradores, Data Folha, Data Pagamento e se necessário Data Base;
+
 
2. Clique com botão direito do mouse em qualquer área da tela que não seja um botão, aparecerá um menu, escolha “criar folha para todos os funcionários” ou clique no botão Folha para Todos, aparecerá na tela uma outra tela menor com a mensagem de aguarde e será então processado o cálculo das folhas de todos os funcionários (de acordo com as verbas lançadas no cadastro dele), visualizando um a um, após isso aparecerá o contra-cheque de cada funcionário com suas devidas verbas;
+
4- 13 Adiantamento Integral: Não deve ser utilizada, porque não há incidência de INSS sobre esta.
3. Para validar a folha para cálculo dos impostos e informações como CAGED, RAIS e SEFIP, será necessário clicar no botão “efetivar” (canto superior direito).
+
 
 +
 
 +
5- 13 Salário Adiantamento: Usado para pagamento da 1º parcela, que será levado para o cálculo da parcela final como desconto automaticamente.
 +
 
 +
 
 +
6- 13º salário integral: Gera folha de 13 pago durante o ano, por ocasião do aniversário ou outra qualquer.
 +
 
 +
 
 +
7- Quinzenal – 1º Quinzena
 +
 
 +
 
 +
8- Quinzenal – 2º Segunda Quinzena
 +
 
 +
 
 +
9- Diária: Gera folha de pagamento diária, usada para pagamento de autônomos que recebem por tarefa cujas bases devem ser somadas para cálculo de INSS não extrapolando o teto.
 +
 
 +
 
 +
10- Adiantamento de Salário: Calcula a folha de adiantamento pago no mês.
 +
 
 +
 
 +
11- Férias: Gera folha de férias com ou sem rateio, abono pecuniário, médias e outros critérios seguindo orientações dos sindicatos e CTL. Na mesma tela, após a efetivação das férias é possível imprimir os recibos (FÉRIAS E AVISO).
 +
 
 +
 
 +
12- Rescisão de Contrato: Gera folha de rescisão, usando todas as normas da CLT quanto ao direito de férias, décimo terceiro, saldo de salário, indenizações, multas e médias, no entanto é necessário que seja informado o motivo de desligamento correto para que os cálculos sejam feitos corretamente. Após a efetivação das mesmas na própria tela do cálculo será permitido à impressão do TERMO RESCISÕRIO, SEGURO DESEMPREGO (MATRICIAL OU LASER), GRRF E RELATÓRIO DAS MÉDIAS.
 +
 
 +
 
 +
13- Férias Coletivas: Gera férias coletivas, seguindo as normas previstas.
 +
 
 +
 
 +
14- Recalculo do Décimo Terceiro: Gerada no mês de janeiro onde será apurado o cálculo das médias do período que suceder o fechamento da última parcela.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f020.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
==Cálculos da Folha - Férias==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f021.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Para gerar esta folha é seguir a seqüência dos botões descritos abaixo:
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f022.jpg]] Cria uma nova folha;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f023.jpg]] Selecione o tipo especifico para a folha que estiver gerando (neste caso FÉRIAS);
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f024.jpg]] A data da folha deve ser a data do inicio do gozo de férias;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f025.jpg]] A data de pagamento será puxada automaticamente levando em consideração o prazo estipulado por Lei (02 dias que antecedem o gozo);
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f026.jpg]] Procure e traga para a tela do cálculo o funcionário que irá tirar férias;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f027.jpg]] À direita, onde visualizamos o contra cheque do funcionário aparecerá esta carinha onde o usuário deve clicar para digitar as informações necessárias para que o sistema calcule corretamente essas férias;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f028.jpg]] O período aquisitivo será aquele que esta em aberto informado no cadastro de funcionários no campo DT. IN. FÉRIAS nele devem constar a data inicial do período aquisitivo a ser concedido.  
 +
 
 +
Exemplo: funcionário admitido em 19/11/2005 com apenas 01 férias pendentes cujo vencimento foi em 2008 deve constar que o seu período aquisitivo é: 19/11/2007 á 18/11/2008, ou seja, os 12 meses completados de trabalho que já darão direito ao gozo de férias iniciaram-se em 19/11/2007 e vencerão em 18/11/2008, se esta data estiver errada automaticamente as férias ficaram erradas, assim, quando isto acontecer basta entrar no cadastro do funcionário e acertar a data digitada neste campo em seguida voltar para a tela do cadastro de férias e apenas movimentar o mouse entrando numa aba anterior ou posterior a que esta em aberto e voltar para a aba FÉRIAS, o sistema com isto automaticamente corrige este campo;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f029.jpg]] Uma vez marcado essa opção o sistema irá calcular automaticamente as médias caso o funcionário tenha direito e caso também as folhas do período a ser pago tenham sido calculadas no Athenas. Se não existirem as folhas calculadas no sistema o cliente terá a opção de digitar esse valor no campo MÉDIAS FÉRIAS; [[Image:athenas_folpag_img_f030.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f031.jpg]] Esta data será informada automaticamente com base no campo da DATA FOLHA, levando em consideração que o aviso deve ser dado com 30 dias que antecedem ao gozo das férias;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f032.jpg]] Caso o cliente estiver pagando ao funcionário o abono pecuniário ao funcionário, ele deverá marcar a opção do ABONO e em seguida preencher o campo de data inicio e data fim do mesmo, caso contrário esta opção deverá ficar desmarcada;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f033.jpg]] Informe o período de gozo das férias do funcionário;
 +
 
 +
 
 +
Após estas observações acima o sistema estará pronto para fazer o calculo da folha de férias, bastando o usuário clicar no botão [[Image:athenas_folpag_img_f034.jpg]];
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f035.jpg]] Existem outros dados a serem observados caso seja necessário no momento do cálculo da folha. Cito:- Licença Remunerada;
 +
 
 +
 
 +
Pagar 13º salário integral ou primeira parcela na folha de férias [[Image:athenas_folpag_img_f036.jpg]];
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f037.jpg]] Informar quantidade de faltas, caso o sistema não puxe automaticamente;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f038.jpg]] E outros:
 +
 
 +
 
 +
• DETALHAR VERBAS: se optar em que seja levada para o recibo de férias a discriminação dos direitos pagos nesta folha.
 +
 
 +
 
 +
• RATEIO POR MÊS: se o período de gozo for rateado. (Ex.: gozo de férias de 05/01 á 04/02).
 +
 
 +
 
 +
• MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES: se por determinação do sindicato as médias forem pagas com base no último 12 meses e não no período aquisitivo.
 +
 
 +
 
 +
• LANÇAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: se optar por descontar a contribuição sindical (o1 dia de trabalho) de março na folha de férias.
 +
 
 +
 
 +
• NÃO CALCULA SALÁRIO FAMÍLIA: se optar em não pagar salário família, caso o funcionário não ultrapasse o teto, dentro da folha de férias;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f039.jpg]] Confira e efetive a folha, este processo pode ser feito mas não impede que o usuário retorne na folha altere ou insira dados e efetive novamente;
 +
 
 +
 
 +
==Cálculos da Folha - Rescisão==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f040.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Siga a seqüência dos botões indicados abaixo para iniciar o cálculo da folha de rescisão:
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f041.jpg]]Cria uma nova folha;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f042.jpg]]Escolha o processamento código 12;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f043.jpg]]Indique a data do ultimo dia trabalhado na empresa, ou seja, se for aviso indenizado coloque a data que o aviso for dado, se for aviso trabalhado informe o último dia após corrido os 30 dias trabalhados no aviso e em caso de fim de contrato e outros leve sempre em consideração o último dia trabalhado;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f044.jpg]]A data de pagamento deve ser digitada de acordo com o tipo de aviso, ou seja, se este for trabalhado serão 10 dias após o seu cumprimento e se for indenizado no dia seguinte à data em que o aviso for dado;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f045.jpg]]Selecione em seguida o colaborador que esta sendo dispensado;
 +
 
 +
 
 +
Na tela do cálculo da folha de rescisão quando selecionar a opção de tipo de processamento 12 – Rescisão de Contrato observe que a direita aparecerá uma aba RESCISÃO onde você deve entrar e dar as informações necessárias para que o sistema pague corretamente os direitos do funcionário nesta rescisão. Assim, click em [[Image:athenas_folpag_img_f047.jpg]]e vá ao item PARÂMETROS;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f048.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Dentro dos parâmetros você deve preencher:
 +
 
 +
 
 +
'''Tipo de Dispensa'''
 +
 
 +
 
 +
0 – Dispensa por justa causa
 +
 
 +
 
 +
1 – Dispensa sem justa causa
 +
 
 +
 
 +
2 - Pedido de Demissão por justa causa
 +
 
 +
 
 +
3 – Pedido de Demissão sem justa causa
 +
 
 +
 
 +
4 – Culpa Recíproca
 +
 
 +
 
 +
5 - Transferências para o mesmo Grupo c/ Ônus
 +
 
 +
 
 +
6 - Términos de Contrato
 +
 
 +
 
 +
7 - Aposentadoria/Reforma
 +
 
 +
 
 +
8 - Falecimento
 +
 
 +
 
 +
9 - Extinções da Empresa
 +
 
 +
 
 +
10 - Cessões para outra entidade
 +
 
 +
 
 +
11 - Transferências para o mesmo Grupo s/ Ônus
 +
 
 +
 
 +
12 - Extinção Antec. Do Contrato p/ Dispensa (empregador mandando embora antes do término do contrato de experiência)
 +
 
 +
 
 +
13 - Extinção Antec. Do Contrato a Pedido (Pedido de demissão antes do término do contrato de experiência)
 +
 
 +
 
 +
14 - Fim Contrato por prazo determinado Recol. '''GRFC'''
 +
 
 +
 
 +
15 - Fim Contrato por prazo determinado Recol. '''SEFIP'''
 +
 
 +
 
 +
'''Causa do Afastamento'''
 +
 
 +
 
 +
Será levado conforme o tipo de dispensa especificado anteriormente basta para isto clicar dentro do campo.
 +
 
 +
 
 +
'''Tipo do Aviso Prévio'''
 +
 
 +
 
 +
• Trabalhado
 +
 
 +
 
 +
• Indenizado
 +
 
 +
 
 +
• Fim de Contrato
 +
 
 +
 
 +
• Acordo
 +
 
 +
 
 +
'''Aviso Prévio'''
 +
 
 +
 
 +
A data virá automaticamente conforme o tipo do aviso, levando-se tambem em consideração o campo DATA FOLHA que representa a data do desligamento do funcionário.
 +
 
 +
 
 +
'''Afastamento'''
 +
 
 +
 
 +
Também será levada em consideração a data do aviso prévio e este virá automaticamente.
 +
 
 +
 
 +
'''Calcular Médias Automaticamente''':
 +
 
 +
 
 +
Se existir folhas calculadas do período o sistema irá calcular automaticamente as médias e apresentar um relatório das mesmas, na aba OCORRÊNCIA DE CÁLCULO.
 +
 
 +
 
 +
'''Últimos 12 meses:'''
 +
 
 +
 
 +
Caso seja uma exigência do sindicato o cálculo das médias poderão ser feitas com base nos últimos 12 meses e não nos períodos de apuração padrão.
 +
 
 +
 
 +
'''Detalhar Saldo de Salário:'''
 +
 
 +
 
 +
A verba SALDO DE SALARIO será substituída por todos os eventos que compõe as mesmas.
 +
 
 +
 
 +
'''Códigos de Movimentações RAIS/CAGED/SEFIP/SAQUE:'''
 +
 
 +
 
 +
Serão informados automaticamente com base no tipo de dispensa.
 +
 
 +
 
 +
'''Saldo do FGTS:'''
 +
 
 +
 
 +
Informe o valor do saldo conforme extrato, para efeito de calculo da multa rescisória.
 +
 
 +
 
 +
'''Obs.: Os demais campos desta tela não travam o cálculo da folha de rescisão, são apenas informações complementares que interferem no resultado do cálculo da GRRF.'''
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f049.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Na aba dados é necessário informar caso o Athenas não gere automaticamente, as faltas para efeito de desconto na apuração das férias vencidas, férias proporcionais, 13º salário, faltas no mês. Também caso seja permitido desconto de pensão alimentícia, digite o percentual do desconto e para os funcionários comissionados ou horistas com remuneração não fixa digite a Remuneração para Fins Rescisórios que será impressa no termo rescisório.
 +
 
 +
Responsável Alternativo Rescisão
 +
 
 +
Informe quando a pessoa que sairá no campo de assinatura do termo for diferente daquela especificada no cadastro da empresa.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f050.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Clique no relâmpago de cada item e o sistema irá calcular as médias encontradas para apuração de: Férias Proporcionais/Férias Vencidas/13º/Aviso Prévio.
 +
 
 +
 
 +
Depois de digitados todos os campos relacionados acima, para que o sistema calcule a folha de rescisão basta clicar no botão calcular.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f051.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Se for necessário incluir eventos, excluir ou modificá-los isto deve ser feito digitando evento por evento no campo demonstrado abaixo e em seguida para que o resultado final seja reapurado click no botão calcular conforme destacado abaixo. No caso da necessidade de modificar resultado, digite no campo modifique e salve usando as setas.
 +
 
 +
Quando precisar incluir evento crie uma nova linha digite o evento e salve (usando as setinhas) sempre se lembrando de calcular novamente.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f052.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f053.jpg]]Confira e efetive a folha, este processo pode ser feito mas não impede que o usuário retorne na folha altere ou insira dados e efetive novamente.
 +
 
 +
 
 +
'''Relatórios:'''
 +
 
 +
 
 +
Todos os relatórios gerados após o calculo da folha de rescisão de contrato serão visualizados e impressos na própria tela do calculo da rescisão, nos botões que se seguem abaixo:
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f054.jpg]]Imprime o termo de rescisão, bastando apenas o usuário definir em quantas vias.
 +
 
 +
Obs.: Caso o cliente ao conferir os dados impressos no termo verificar que um evento não foi listado nos campos específicos, ele deve saber que no cadastro do evento '''(cadastro/parâmetros/verbas)''' é feito um apontamento de todos os eventos para o '''campo RCT''', portanto se isto acontecer ele deve acessar o cadastro de verbas e apontar o campo [[Image:athenas_folpag_img_f055.jpg]].
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f056.jpg]]Visualize apenas a título de conferência dos resultados que serão levados na geração do arquivo da GRRF. A guia especifica de pagamento da GRRF será empresa na conectividade após validação do arquivo gerado no Athenas.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f057.jpg]] Imprime o requerimento na impressora matricial ou na laser, porém quando optar por imprimi-la na laser não se esqueça de marcar a opção [[Image:athenas_folpag_img_f058.jpg]] localizada na tela da rescisão. Existe também a opção de imprimir a segunda via [[Image:athenas_folpag_img_f059.jpg]] que uma vez marcada imprime também o canhoto do seguro.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f060.jpg]]Este botão possibilita ao usuário que ao imprimir o termo rescisório o sistema não leve o carimbo automaticamente, isto se o mesmo tiver sido criado no cadastro de empresa.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f061.jpg]]Imprime a rescisão apenas para conferencia.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f059.jpg]]Imprime o canhoto na segunda via do seguro desemprego.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f062.jpg]]Leva a impressão para matricial.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f063.jpg]]Imprime um modelo 2 do termo de rescisão onde não existem campos específicos para cada evento.
 +
 
 +
 
 +
==Cálculos da Folha - Adiantamento de Salário==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f072.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f073.jpg]] Cria uma nova folha no mês;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f074.jpg]] Escolha o tipo de folha 10-Adiantamento;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f075.jpg]] A data da folha e a data do pagamento seguem um padrão do dia 20 de cada mês, não impedindo que o usuário altere caso seja necessário;
 +
 
 +
 
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f076.jpg]] A base de cálculo que o sistema deve levar em consideração ao calcular esta folha deve ser selecionada, seguindo o seguinte critério:
 +
 
 +
 
 +
• Salário Contratual: Quando o cálculo for feito com base somente no salário contratual especificado no fixo do funcionário
 +
 
 +
 
 +
• Verbas Fixas: Ele levará em consideração tanto o contratual quando as verbas fixas lançadas também no fixo do funcionário
 +
 
  
3.1.2 Procedimento para processamento de Folha de Adiantamento Salário
+
• Valor: Permite que o usuário digite o valor a ser lançado para todos
Tipo 10 – Adiantamento de Salário
 
 
  
A seqüência para calculo da Folha de Adiantamento:
 
1. Clique no botão Nova folha;
 
2. Selecionar o processamento: Adiantamento;
 
3. Informar a Data da Folha e a Data de Pagamento;
 
4. Na aba adiantamento/ parâmetros/ base de cálculo escolha a opção desejada;
 
5. Selecionar o colaborador/ funcionário, ou, para todos os funcionários, passe para o próximo item;
 
6. No campo percentual de adiantamento digite o valor percentual desejado. Se existirem funcionários com percentuais de adiantamento diferentes, será necessário cadastrar o valor do percentual no cadastro do funcionário em dados básicos. (Cadastro/pessoas/funcionários/dados básicos), o que dispensa o preenchimento do campo valor do percentual do adiantamento. Se preferir poderá ser definido o valor para cada colaborador, seguindo os seguintes passos:
 
                        * em parâmetros, selecione a opção Valor;
 
                        * digite o valor no campo percentual de adiantamento;
 
                        * clique no botão calcular adiantamento.
 
  
Observação: este procedimento deverá ser feito para cada colaborador.
+
• Lançamentos Variáveis: Irá buscar todos os eventos digitados para os funcionários na tela de lançamentos variáveis;
  
7. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “criar folha para todos os funcionários”, ou clique no botão Folha para Todos;
 
8. Efetivar.
 
  
Observação: para o funcionário que não tem adiantamento será necessário preencher o campo % Adiantamento do cadastro do funcionário com -1.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f077.jpg]] Caso o cliente não desejar pagar adiantamento para funcionários que trabalharam apenas alguns dias no mês basta assinalar esta opção e digitar o mínimo de dias que o funcionário deve ter trabalhado;
  
Base de Cálculo Base de valores para o adiantamento
 
Salário Contratual Será calculado o adiantamento sobre o Salário Contratual
 
Verbas Fixas A base do cálculo será todas as verbas fixas
 
Valor Possibilita colocar o adiantamento em valor (manualmente).
 
Percentual de Adiantamento Percentual sobre a base selecionada acima ou o valor quando o mesmo for ativado (a opção Valor)
 
Calcular Adiantamento Calcula o adiantamento individualmente. Não deve ser clicado no primeiro momento, somente depois de haver um funcionário selecionado.
 
  
3.1.3 Procedimentos para cálculo de Folha de Férias
+
[[Image:athenas_folpag_img_f078.jpg]] Digite o percentual do adiantamento, mesmo que este já esteja informado no cadastro da empresa;
Tipo 11 - Férias
 
 
Após cada período de 12 meses trabalhados (chamado "Período Aquisitivo”), o empregado faz jus a um período de descanso (chamado Período de Gozo). É a empresa que escolhe a data em que o empregado entra em gozo de férias, devendo comunicar ao mesmo com 30 dias de antecedência. O pagamento deverá ser efetuado com dois dias de antecedência ao período de descanso. (Ver art. 134 e 136 da CLT)
 
  
O processamento de uma folha de férias é basicamente o mesmo de outras folhas:
 
  
1. Clique em Nova Folha;
+
[[Image:athenas_folpag_img_f079.jpg]] '''Não clique''' neste botão para calcular todos os funcionários, este botão só deve ser usado quando alguém ficar de fora, ou seja, ele '''lança adiantamento individualmente''';
2. Selecione o Tipo de Processamento 11 - Férias;
 
3. As datas também são importantes, principalmente em se tratando de férias rateadas no mês, após informar esses dados o usuário deverá.
 
4. Selecione o funcionário que irá gozar as férias clicando no botão de pesquisa, trazendo o mesmo para tela do cálculo. Alguns dados virão do cadastro de funcionário, sendo importante observar que o limite de férias aparecerá na cor amarela ou vermelha, sendo que a cor vermelha serve de alerta quando o funcionário estiver completando dois períodos vencidos.
 
5. Clique na guia Férias (á direita) e preencha todos os parâmetros necessários para o cálculo da mesma:
 
6. Depois de informado todos os parâmetros o usuário deverá clicar no botão Calcular Férias, e para finalizar o cálculo, clicar em Calcular Folha.
 
7. Por ultimo, clique no botão Efetivar.
 
  
È importante lembrar que os relatórios de férias somente serão impressos se a folha for efetivada.
 
Parâmetros
 
Data da Folha Refere-se à data de início de gozo das férias, deverá ser igual à primeira data do Período de Gozo;
 
Data de Pagamento É calculada automaticamente baseada na Data da Folha;
 
Período Aquisitivo Período que o programa irá utilizar para calcular as médias; busca do cadastro de funcionários no campo Data Início de Férias;
 
Data Aviso Data que o colaborador foi avisado; conforme data da folha também virá automaticamente já considerando que o aviso deve ser dado com antecedência mínima de 30 dias;
 
Período de Gozo Período em que o colaborador irá gozar as férias; Corresponde a data inicial e final das férias a serem gozadas;
 
Rateio por Mês  Período em que o colaborador utilizará férias no período; Caso esse item seja marcado o sistema irá ratear na folha mensal o período de férias gozadas;
 
Recibo c/ Rateio Opção de recibo quando as férias é rateada; Uma vez selecionado possibilita ratear o recibo das férias;
 
Médias Férias Somatório de todos os cálculos de médias tais como hora extra, férias, DSR. Informar em valores o corresponde á média do período e deve ser informada manualmente caso não tenha sido calculado em folhas anteriores;
 
Médias 13º Somatório dos cálculos de médias.  Informe também as médias de 13º a serem pagas no período. No cadastro das verbas referentes deverá estar marcada a opção Medias 13º/Férias;
 
Abono Dias do abono; uma vez marcado este item o sistema irá abrir outro campo onde deverá ser informado o período correspondente aos dias abonados;
 
Licença Remunerada Uma vez marcado este item o sistema irá abrir outro campo onde deverá ser informado o período correspondente aos dias de Licença Remunerada;
 
Salário 13º Selecionar caso o colaborador optar por receber nas férias; este campo selecionado ira gerar na folha de férias o adiantamento da 1ª parcela do 13º;
 
Médias Calcula a média dentro do ano que a folha está sendo processada, desde que, as folhas mensais tenham verbas referentes ao calculo de médias;
 
Faltas Faltas que irão incidir no período de gozo; Corresponde a totalização dos dias conforme cada situação;
 
Férias Período em que o colaborador estará de férias; Corresponde a totalização dos dias conforme cada situação;
 
Abono Dias de abono; Corresponde a totalização dos dias conforme cada situação;
 
Imprimir formulários Na mesma tela do cálculo da folha de férias é possível imprimir o recibo, aviso ou ambos ao mesmo tempo.
 
Aviso Aviso de férias;
 
Recibo Recibo de feiras;
 
Ambos
 
Imprimir na Mesma Página Imprime aviso e recibo na mesma página
 
  
Uma vez Efetivada a Folha de férias, o sistema gravará no histórico a movimentação, alterará a Situação do funcionário e também atualizará o campo Data Inicio Férias no cadastro para pagamento correto no próximo período. Dessa forma, se a Folha de Férias tiver que ser cancelada (excluída) é necessário que sejam feitos ajustes no cadastro do funcionário.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f080.jpg]] Para calcular todos clique aqui;
3.1.4 Procedimentos para cálculo de Folha de Rescisão de Contrato
 
Tipo 12 – Rescisão de Contrato
 
 
  
Procedimento para cálculo da folha de rescisão
 
1. Clique no botão Nova folha
 
2. Selecione o Tipo de Processamento 12 – Rescisão Contrato
 
3. Informe a Data da Folha - essa é a data de afastamento do funcionário e a Data Pagamento será calculada automaticamente.
 
4. Na guia Rescisão, selecione o Tipo de Dispensa e a causa de afastamento;
 
5. Selecione o Tipo de Aviso Prévio;
 
6. Informe as datas de Aviso Prévio e Afastamento;
 
7. Em GRFC é necessário o preenchimento do campo saldo do FGTS
 
8. Clique no botão Calcular, depois clique em Calcular Folha;
 
9. Clique em Efetivar
 
  
È importante lembrar que os relatórios de rescisão somente serão impressos se a folha for efetivada.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f081.jpg]] Confira e efetive a folha, este processo pode ser feito mas não impede que o usuário retorne na folha altere ou insira dados e efetive novamente;
  
OBS: se o colaborador está sendo demitido 30 dias antes da comunicação coletiva será necessário marcar a opção “art. 9 para rescisão a 30 dias da convenção coletiva” que fica no canto inferior direito.
 
  
Parâmetros
+
==Cálculos da Folha - Lançamentos Variáveis==
Tipo de Dispensa Motivo pelo qual o colaborador será dispensado;
 
Causa do Afastamento Motivo pelo qual o colaborador será dispensado;
 
Tipo de aviso Prévio
 
Trabalhado
 
Indenizado
 
Fim Contrato Data do final de contrato de experiência ou qualquer outro com data prevista
 
Acordo Qualquer opção que não anterior;
 
Datas
 
Aviso Prévio Data da comunicação ao colaborador da sua dispensa normalmente no mês anterior;
 
Afastamento Data da saída do colaborador;
 
Média de Férias Médias que incidirão nas férias
 
Médias 13º Médias que incidiram no 13 da rescisão
 
Códigos Movimentação O sistema trará os códigos automaticamente baseados no Tipo de Afastamento
 
Depositado Se o FGTS do mês da rescisão já foi depositado
 
Saldo do FGTS Será o valor da conta ativa do funcionário
 
Data Dissídio Data que ocorre a comunicação coletiva do sindicato específico
 
Base Anterior Utilizado para rescisão complementar (sindicato será colocado o código da rescisão base)
 
  
3.2. MOVIMENTO DO FUNCIONÁRIO
 
 
  
Nesta tela são registradas todas as movimentações do funcionário. O cadastro de Lançamento de Movimento de Funcionário é responsável pelo registro de toda movimentação ocorrida do funcionário no decorrer do contrato de trabalho. Nesta tabela registra-se o tipo de movimento com todos os detalhes necessários para impressão e visualização dos relatórios. Alguns dados gravados nesta tabela influenciarão no cadastro de funcionário, lançando pra lá a informação e atualizando o registro automaticamente.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f113.jpg]]
Nele também o usuário irá imprimir os seguintes relatórios:
 
  
1) Contrato de Experiência (pode ser padronizado)
 
2) Aviso Prévio
 
3) Pedido de Inscrição do Pis e outros
 
  
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f114.jpg]] No campo de data Início e Fim , sempre irá buscar a data do último dia do mês que estiver processando, porém este campo de data controla o período em que a variável deve ser levada para as folhas do funcionário, ou seja, se informar Início 31/01/2009 Fim 31/01/2009 o lançamento digitado será somente dentro do mês de 01/2009, porém se você colocar Início 31/01/2009 Fim 31/12/2009 o evento digitado será levado do mês 01/2009 a 12/2009, isso serve para a digitação de empréstimo consignado por exemplo , onde já existe um período de tempo determinado para efetuar o desconto ou outro evento qualquer cujo o usuário desejar controlar o período em que seja necessário digitar a informação mês a mês.
  
Colaborador Selecionamos o colaborador e ao teclarmos Encher, abrirá abaixo uma linha com as informações principais do registro a serem dadas.
 
Data Informe a data em que ocorre o movimento
 
Tipo de Movimento Aqui o usuário deve selecionar uma das opções abaixo relacionadas conforme o registro a ser gravado:
 
- Operação Digitada Livremente
 
- Movimentos Anteriores
 
- Admissão
 
- Transferência de Filial
 
- Troca de Cargo
 
- Troca de Seção
 
- Troca de Centro de Custo
 
- Troca de Tomador de Serviço
 
- Troca de Sindicato
 
- Pagamento de Contribuição Sindical
 
- Pagamento de Contribuição Confederativa
 
- Alteração de Situação
 
- Aviso Prévio
 
- Avisado de Férias
 
- Rescisão de Contrato
 
- Troca de Carga Horária
 
- Reajuste de Salário
 
- Registro de Contrato de Experiência
 
- Saída de Férias
 
- Retorno de Férias
 
- Pedido de Inscrição do Pis
 
- Licença sem Vencimentos
 
- Afastamento de Licença Maternidade
 
Observação:
 
Todas essas movimentações serão gravadas e visualizadas na guia Histórico no cadastro do funcionário, para posteriormente ser impresso através do relatório: Ficha Funcional.
 
  
Anterior No cadastro de funcionários (nos dados básicos) existe um campo onde se classifica a situação do funcionário, esta classificação se da através de um registro que vai de 0 a 10. Com base nesta numeração informa-se o código da situação existente anteriormente e a nova após o registro.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f115.jpg]] Este campo não é obrigatório desde que já esteja especificado no cadastro da verba, refere-se ao percentual do lançamento que estiver sendo digitado. Exemplo: Pensão Alimentícia no percentual de 40% sobre o resultado liquido do funcionário, este percentual de 40% já pode ser definido no cadastro da verba por isso não precisa ser digitado novamente, agora se o percentual mudar mas a fórmula permanecer o usuário ao invés de criar um novo lançamento pode digitar o mesmo usando apenas o campo fator diferenciado.
(Ex: Licença Maternidade: código anterior 1, novo código 4).
 
  
Observação: Esses códigos seguem a ordem do cadastro de funcionário no campo Situação.
 
Novo Este campo funciona como descrito acima, porém refere-se ao novo código da situação.
 
Observação Serve para digitação do cliente, caso seja necessário incluir qualquer tipo de observação ao imprimir o relatório.
 
Tipo do Relatório
 
Relatório do Evento
 
Relatório do Histórico
 
Personalizar
 
  
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f116.jpg]] Digite este campo caso o resultado do lançamento seja definido sobre uma quantidade específica, exemplo: Funcionário que faltar 03 dias ou 03 horas, é preciso digitar essa quantidade para que o sistema faça o cálculo.
  
3.2.1 Detalhes do Movimento
+
[[Image:athenas_folpag_img_f117.jpg]] Se a verba tiver uma fórmula o valor não deve ser informado mas se ao contrário não existir uma regra para o cálculo da mesma digite o valor.
  
Algumas dessas opções acima serão dadas e havendo a necessidade de complementar a informação no campo à direita referente aos Detalhes do Movimento, após cada tipo selecionado abrirá um dos itens disposto em números de 1 a 8 da seguinte forma:
 
  
3.2.1.1 Geral - Neste campo será registrado as datas iniciais, finais e de retorno caso seja            necessário;
+
[[Image:athenas_folpag_img_f118.jpg]] Informe para qual folha este evento deve ser levado.
3.2.1.2 Aviso Prévio/Pedido de Demissão/Dispensa - Complementa as informações para impressão do Aviso prévio do empregador ou do empregado;
+
No final não esqueça de salvar usando teclado pra baixo e pra cima.
3.2.1.3 Contrato de Experiência - Informe todos os dados do Contrato, havendo ou não prorrogação;
 
  3.2.1.4 Transferência de Filial - Neste campo deve ser registrado o código na nova filial para a qual o funcionário foi transferido.
 
  
3.2.1.5 Contrato Individual Safrista – O item 5 só será preenchido quando o usuário necessitar imprimir um contrato individual de Safrista, ou seja, aquele que recebe por cada Safra colhida semanal ou mensalmente;
 
3.2.1.6 Advertência/Suspensão - Neste campo será registrado as datas iniciais e de retorno e o numero de dias de suspensão, assim como Responsável e a Ocorrência;
 
3.2.1.7 Ficha de Salário Maternidade - Neste campo será registrado as datas iniciais e de retorno e o numero de dias da licença, assim como outras informações necessárias;
 
3.2.1.8 CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho –
 
• Dados Gerais
 
• Local do Acidente
 
• Ferimento
 
• Testemunhas
 
• Atendimento Médico
 
• Lesão
 
• INSS
 
Importante:
 
Para gravação de todos os dados desta tabela é necessário que o usuário proceda da seguinte forma: após a digitação dos dados a esquerda, caso seja necessário complementação nos detalhes do movimento (à direita), o usuário deverá após digitar essas informações gravar o registro indo com a setinha para baixo criando uma nova linha e novamente para cima. 
 
  
Exemplos de Movimentação:
+
==Cálculos da Folha - Apuração da GPS==
  
Movimentação de Afastamento por Licença Maternidade
 
a) Selecione o Colaborador;
 
b) Clique na tela e insira uma nova linha com a seta para baixo;
 
c) Informe a Data do afastamento no campo Data, o Tipo de Movimento: 12-Alteração de Situação, o código da situação anterior e o novo. O campo Observação fica a critério do usuário. Ao descer a linha para gravar a informação, o programa perguntará se deseja efetivar a alteração, confirme.
 
d) Abrirá a guia de numero 7, o programa preencherá automaticamente as respectivas datas e os campos devidos.
 
e) Entre no cadastro do Funcionário, e confira a alteração.
 
f) O programa criará automaticamente a linha com a informação da movimentação na próxima consulta.
 
  
A seguir, a tela com o exemplo citado:
+
Apuração da GPS só deve ser feita após cálculo e efetivação de todas as folhas do mês. Para isto basta o usuário click no botão '''APURAR'''.
 
 
  
OBS: Após informar a situação 4, use seta para baixo para gravar informações, confirmando a efetivação que irá gravar os seguintes campo na tela do cadastro do funcionário:
 
Tela de Cadastro de Funcionário
 
 
 
Situação = 4 -Afastado Licença Maternidade
 
                    Data Situação =Informe a data de início do afastamento
 
  
Esse procedimento será repetido para todos os outros movimentos de afastamento e retorno, observando apenas os códigos que deverão ser lançados de acordo com o tipo de movimento.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f119.jpg]]
  
3.3 LANÇAMENTOS VARIÁVEIS
 
 
  
Nesta tela serão lançados as verbas, ou eventos que ocorrerão eventualmente.
+
'''Campos a serem verificados no CADASTRO DE EMPRESA'''
Código Código do funcionário ou digite o inicio do nome e tecle ENTER (o sistema localizará a pessoa)
 
Inicio e Fim Data que começa e termina a validade do lançamento (pode-se usar para descontar um empréstimo em 3 vezes, de 30/09/2004 a 30/11/2004) o sistema descontará três parcelas no período indicado.
 
Verba De preferência tenha o código da verba em mãos, para adiantar o lançamento.
 
Qtde No caso de Hora Extra, Faltas, e outros informe apenas a qtde.
 
3.4 REAJUSTE DE SALÁRIO
 
A tela do Reajuste de Salário possibilita que o usuário reajuste de uma única vez tanto o Salário Contratual de cada funcionário quanto todas as verbas Fixas mais o Salário Contratual de um a um em todas as empresas e filiais ou em separadas.
 
  
 
  
  
Empresas/Filiais Aplica o reajuste em todas as empresas e filiais cadastradas
+
[[Image:athenas_folpag_img_f120.jpg]]
Sindicato Aplica o reajuste por sindicato.
 
Reajuste Sobre– Salário Contratual – Atualiza somente o contratual de cada funcionário.
 
Salário Fixo – Além do contratual atualizará também as verbas que estiverem como tipo salário fixo.
 
  
Faixa  de Valor Caso o usuário queira conceder o reajuste apenas para um grupo, estipulando uma faixa de valores inicial e final.
 
Selecionar Lista no campo a direita todos os funcionários com seus respectivos códigos, nomes e valores atuais antes do reajuste e novos valores, após clicar no botão reajustar.
 
Reajuste Selecione a opção de reajustar por percentual ou valor.
 
Percentual/Valor O usuário deverá selecionar uma opção de reajuste que deverá ser por percentual ou valor a ser especificado no mesmo instante no campo á direita. Quando o item selecionado for o de reajustar em valor, o usuário deverá informar o valor a mais a ser corrigido sobre o salário contratual ou fixo do funcionário conforme situação já definida.
 
Selecionar Lista no campo a direita todos os funcionários com seus respectivos códigos, nomes e valores atuais antes do reajuste e novos valores, após clicar no botão reajustar.
 
  
Reajustar Executa o reajuste automaticamente.
 
  
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f121.jpg]] Informa como deve ser feita a apuração, podendo ser:
  
3.5 FIXAR MÊS FOLHA
 
 
  
 +
• Empresa :Gera uma única guia por empresa
  
Nessa tela o usuário deixará definido o mês padrão para quando ao abrir o programa, já vir definido para todas as empresas.
 
  
3.6 ASSISTENTE DE TRABALHO EM LOTE
+
• Filial: Gera guias separadas para cada filial
 
  
  
É utilizado para executar uma determinada tarefa, ou várias para todas as empresas ao mesmo tempo, ou, varias tarefas para uma empresa ao mesmo tempo. Essas tarefas são:
+
• FPAS: Agrupa por FPAS
  
• Geração/Calculo
 
o Folhas
 
o GPS
 
o DARF
 
o SEFIP
 
o Arquivo DIRF
 
• Impressão de Relatórios
 
  
É importante citar que o Assistente de Trabalho em Lote utiliza o período definido na tela Fixar Mês da Folha e que deverá sempre ser conferida se as tabelas dos Parâmetros/Obrigações Fiscais estão devidamente preenchidas.
+
• Tomador: Usada para apuração das guias por tomador de serviço
  
Para utilizar o Assistente de Trabalho em Lote, selecione as tarefas que serão executadas e clique em Avançar:
 
  
+
• Seção: Usada para apuração por seção ou centro de custo
Preencha ou confirme as datas e os procedimentos a serem executados e clique em Avançar:
 
  
 
  
Selecione as empresas e clique em Avançar.
+
[[Image:athenas_folpag_img_f122.jpg]] Informe os campos Novo G. Risco e FAP.
  
 
  
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f123.jpg]] Assinale caso seja necessário gerar agrupar as guias de recolhimento do Darf também por seção, um vez desmarcada deixa desmarcado e o sistema irá gerar uma guia para cada tipo de folha que existir o desconto.
  
 
  
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f124.jpg]] Informe se a guia será centralizada ou não, ou seja caso marque a opção NÃO , o sistema irá levar em consideração o tipo de agrupamento e separar a guias se ao contrário marcar EMPRESA ele não levará a opção agrupamento em consideração e será gerada uma guia só.
  
  
 +
[[Image:athenas_folpag_img_f125.jpg]] Digite os campos com as informações dos códigos de FPAS, TERCEIROS e respectivas alíquotas. Exemplo de empresa não optante pelo simples FPAS 2100 TERCEIRO 588 e alíquotas de 20% e 5,8%.
  
 
   
 
   
  
[[Category:Manual Educador.Net - Educador.net]]
+
[[Category:Sistema Athenas 3000 - Movimentação - Folha de Pagamento]]

Edição atual tal como às 16h36min de 20 de maio de 2010

Cálculos da Folha

Athenas folpag img f018.jpg


Cálculos da Folha - Mensal

Athenas folpag img f019.jpg


A tela do cálculo de folha será a mesma para qualquer tipo de folha a ser processada, o usuário deve ficar atento ao campo onde informa tipo de processamento, conforme demonstrado acima. Observando que: Processamentos Possíveis:


0- Folha Mensal: Selecione esta opção quando gerar a folha mensal no final do mês, lembrando que esta só deverá ser processada quando todas as movimentações que interferirem no resultado já forem realizadas no sistema. Cito: mudança de situação do funcionário por motivo de afastamentos (doença, maternidade, acidente de trabalho), reajuste de salário, férias, rescisão, adiantamento, transferência e outros, isso porque todos esses processos serão levados para apuração do resultado no contra cheque.


1- Folha Padrão EUA: Usada para o cálculo da folha de participação de lucros


2- Semanal – 1 Semana


3- Semanal – Semanas Intermediárias


4- 13 Adiantamento Integral: Não deve ser utilizada, porque não há incidência de INSS sobre esta.


5- 13 Salário Adiantamento: Usado para pagamento da 1º parcela, que será levado para o cálculo da parcela final como desconto automaticamente.


6- 13º salário integral: Gera folha de 13 pago durante o ano, por ocasião do aniversário ou outra qualquer.


7- Quinzenal – 1º Quinzena


8- Quinzenal – 2º Segunda Quinzena


9- Diária: Gera folha de pagamento diária, usada para pagamento de autônomos que recebem por tarefa cujas bases devem ser somadas para cálculo de INSS não extrapolando o teto.


10- Adiantamento de Salário: Calcula a folha de adiantamento pago no mês.


11- Férias: Gera folha de férias com ou sem rateio, abono pecuniário, médias e outros critérios seguindo orientações dos sindicatos e CTL. Na mesma tela, após a efetivação das férias é possível imprimir os recibos (FÉRIAS E AVISO).


12- Rescisão de Contrato: Gera folha de rescisão, usando todas as normas da CLT quanto ao direito de férias, décimo terceiro, saldo de salário, indenizações, multas e médias, no entanto é necessário que seja informado o motivo de desligamento correto para que os cálculos sejam feitos corretamente. Após a efetivação das mesmas na própria tela do cálculo será permitido à impressão do TERMO RESCISÕRIO, SEGURO DESEMPREGO (MATRICIAL OU LASER), GRRF E RELATÓRIO DAS MÉDIAS.


13- Férias Coletivas: Gera férias coletivas, seguindo as normas previstas.


14- Recalculo do Décimo Terceiro: Gerada no mês de janeiro onde será apurado o cálculo das médias do período que suceder o fechamento da última parcela.


Athenas folpag img f020.jpg


Cálculos da Folha - Férias

Athenas folpag img f021.jpg


Para gerar esta folha é só seguir a seqüência dos botões descritos abaixo:


Athenas folpag img f022.jpg Cria uma nova folha;


Athenas folpag img f023.jpg Selecione o tipo especifico para a folha que estiver gerando (neste caso FÉRIAS);


Athenas folpag img f024.jpg A data da folha deve ser a data do inicio do gozo de férias;


Athenas folpag img f025.jpg A data de pagamento será puxada automaticamente levando em consideração o prazo estipulado por Lei (02 dias que antecedem o gozo);


Athenas folpag img f026.jpg Procure e traga para a tela do cálculo o funcionário que irá tirar férias;


Athenas folpag img f027.jpg À direita, onde visualizamos o contra cheque do funcionário aparecerá esta carinha onde o usuário deve clicar para digitar as informações necessárias para que o sistema calcule corretamente essas férias;


Athenas folpag img f028.jpg O período aquisitivo será aquele que esta em aberto informado no cadastro de funcionários no campo DT. IN. FÉRIAS nele devem constar a data inicial do período aquisitivo a ser concedido.

Exemplo: funcionário admitido em 19/11/2005 com apenas 01 férias pendentes cujo vencimento foi em 2008 deve constar que o seu período aquisitivo é: 19/11/2007 á 18/11/2008, ou seja, os 12 meses completados de trabalho que já darão direito ao gozo de férias iniciaram-se em 19/11/2007 e vencerão em 18/11/2008, se esta data estiver errada automaticamente as férias ficaram erradas, assim, quando isto acontecer basta entrar no cadastro do funcionário e acertar a data digitada neste campo em seguida voltar para a tela do cadastro de férias e apenas movimentar o mouse entrando numa aba anterior ou posterior a que esta em aberto e voltar para a aba FÉRIAS, o sistema com isto automaticamente corrige este campo;


Athenas folpag img f029.jpg Uma vez marcado essa opção o sistema irá calcular automaticamente as médias caso o funcionário tenha direito e caso também as folhas do período a ser pago tenham sido calculadas no Athenas. Se não existirem as folhas calculadas no sistema o cliente terá a opção de digitar esse valor no campo MÉDIAS FÉRIAS; Athenas folpag img f030.jpg


Athenas folpag img f031.jpg Esta data será informada automaticamente com base no campo da DATA FOLHA, levando em consideração que o aviso deve ser dado com 30 dias que antecedem ao gozo das férias;


Athenas folpag img f032.jpg Caso o cliente estiver pagando ao funcionário o abono pecuniário ao funcionário, ele deverá marcar a opção do ABONO e em seguida preencher o campo de data inicio e data fim do mesmo, caso contrário esta opção deverá ficar desmarcada;


Athenas folpag img f033.jpg Informe o período de gozo das férias do funcionário;


Após estas observações acima o sistema estará pronto para fazer o calculo da folha de férias, bastando o usuário clicar no botão Athenas folpag img f034.jpg;


Athenas folpag img f035.jpg Existem outros dados a serem observados caso seja necessário no momento do cálculo da folha. Cito:- Licença Remunerada;


Pagar 13º salário integral ou primeira parcela na folha de férias Athenas folpag img f036.jpg;


Athenas folpag img f037.jpg Informar quantidade de faltas, caso o sistema não puxe automaticamente;


Athenas folpag img f038.jpg E outros:


• DETALHAR VERBAS: se optar em que seja levada para o recibo de férias a discriminação dos direitos pagos nesta folha.


• RATEIO POR MÊS: se o período de gozo for rateado. (Ex.: gozo de férias de 05/01 á 04/02).


• MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES: se por determinação do sindicato as médias forem pagas com base no último 12 meses e não no período aquisitivo.


• LANÇAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: se optar por descontar a contribuição sindical (o1 dia de trabalho) de março na folha de férias.


• NÃO CALCULA SALÁRIO FAMÍLIA: se optar em não pagar salário família, caso o funcionário não ultrapasse o teto, dentro da folha de férias;


Athenas folpag img f039.jpg Confira e efetive a folha, este processo pode ser feito mas não impede que o usuário retorne na folha altere ou insira dados e efetive novamente;


Cálculos da Folha - Rescisão

Athenas folpag img f040.jpg


Siga a seqüência dos botões indicados abaixo para iniciar o cálculo da folha de rescisão:


Athenas folpag img f041.jpgCria uma nova folha;


Athenas folpag img f042.jpgEscolha o processamento código 12;


Athenas folpag img f043.jpgIndique a data do ultimo dia trabalhado na empresa, ou seja, se for aviso indenizado coloque a data que o aviso for dado, se for aviso trabalhado informe o último dia após corrido os 30 dias trabalhados no aviso e em caso de fim de contrato e outros leve sempre em consideração o último dia trabalhado;


Athenas folpag img f044.jpgA data de pagamento deve ser digitada de acordo com o tipo de aviso, ou seja, se este for trabalhado serão 10 dias após o seu cumprimento e se for indenizado no dia seguinte à data em que o aviso for dado;


Athenas folpag img f045.jpgSelecione em seguida o colaborador que esta sendo dispensado;


Na tela do cálculo da folha de rescisão quando selecionar a opção de tipo de processamento 12 – Rescisão de Contrato observe que a direita aparecerá uma aba RESCISÃO onde você deve entrar e dar as informações necessárias para que o sistema pague corretamente os direitos do funcionário nesta rescisão. Assim, click em Athenas folpag img f047.jpge vá ao item PARÂMETROS;


Athenas folpag img f048.jpg


Dentro dos parâmetros você deve preencher:


Tipo de Dispensa


0 – Dispensa por justa causa


1 – Dispensa sem justa causa


2 - Pedido de Demissão por justa causa


3 – Pedido de Demissão sem justa causa


4 – Culpa Recíproca


5 - Transferências para o mesmo Grupo c/ Ônus


6 - Términos de Contrato


7 - Aposentadoria/Reforma


8 - Falecimento


9 - Extinções da Empresa


10 - Cessões para outra entidade


11 - Transferências para o mesmo Grupo s/ Ônus


12 - Extinção Antec. Do Contrato p/ Dispensa (empregador mandando embora antes do término do contrato de experiência)


13 - Extinção Antec. Do Contrato a Pedido (Pedido de demissão antes do término do contrato de experiência)


14 - Fim Contrato por prazo determinado Recol. GRFC


15 - Fim Contrato por prazo determinado Recol. SEFIP


Causa do Afastamento


Será levado conforme o tipo de dispensa especificado anteriormente basta para isto clicar dentro do campo.


Tipo do Aviso Prévio


• Trabalhado


• Indenizado


• Fim de Contrato


• Acordo


Aviso Prévio


A data virá automaticamente conforme o tipo do aviso, levando-se tambem em consideração o campo DATA FOLHA que representa a data do desligamento do funcionário.


Afastamento


Também será levada em consideração a data do aviso prévio e este virá automaticamente.


Calcular Médias Automaticamente:


Se existir folhas calculadas do período o sistema irá calcular automaticamente as médias e apresentar um relatório das mesmas, na aba OCORRÊNCIA DE CÁLCULO.


Últimos 12 meses:


Caso seja uma exigência do sindicato o cálculo das médias poderão ser feitas com base nos últimos 12 meses e não nos períodos de apuração padrão.


Detalhar Saldo de Salário:


A verba SALDO DE SALARIO será substituída por todos os eventos que compõe as mesmas.


Códigos de Movimentações RAIS/CAGED/SEFIP/SAQUE:


Serão informados automaticamente com base no tipo de dispensa.


Saldo do FGTS:


Informe o valor do saldo conforme extrato, para efeito de calculo da multa rescisória.


Obs.: Os demais campos desta tela não travam o cálculo da folha de rescisão, são apenas informações complementares que interferem no resultado do cálculo da GRRF.


Athenas folpag img f049.jpg


Na aba dados é necessário informar caso o Athenas não gere automaticamente, as faltas para efeito de desconto na apuração das férias vencidas, férias proporcionais, 13º salário, faltas no mês. Também caso seja permitido desconto de pensão alimentícia, digite o percentual do desconto e para os funcionários comissionados ou horistas com remuneração não fixa digite a Remuneração para Fins Rescisórios que será impressa no termo rescisório.

Responsável Alternativo Rescisão

Informe quando a pessoa que sairá no campo de assinatura do termo for diferente daquela especificada no cadastro da empresa.


Athenas folpag img f050.jpg


Clique no relâmpago de cada item e o sistema irá calcular as médias encontradas para apuração de: Férias Proporcionais/Férias Vencidas/13º/Aviso Prévio.


Depois de digitados todos os campos relacionados acima, para que o sistema calcule a folha de rescisão basta clicar no botão calcular.


Athenas folpag img f051.jpg


Se for necessário incluir eventos, excluir ou modificá-los isto deve ser feito digitando evento por evento no campo demonstrado abaixo e em seguida para que o resultado final seja reapurado click no botão calcular conforme destacado abaixo. No caso da necessidade de modificar resultado, digite no campo modifique e salve usando as setas.

Quando precisar incluir evento crie uma nova linha digite o evento e salve (usando as setinhas) sempre se lembrando de calcular novamente.


Athenas folpag img f052.jpg


Athenas folpag img f053.jpgConfira e efetive a folha, este processo pode ser feito mas não impede que o usuário retorne na folha altere ou insira dados e efetive novamente.


Relatórios:


Todos os relatórios gerados após o calculo da folha de rescisão de contrato serão visualizados e impressos na própria tela do calculo da rescisão, nos botões que se seguem abaixo:


Athenas folpag img f054.jpgImprime o termo de rescisão, bastando apenas o usuário definir em quantas vias.

Obs.: Caso o cliente ao conferir os dados impressos no termo verificar que um evento não foi listado nos campos específicos, ele deve saber que no cadastro do evento (cadastro/parâmetros/verbas) é feito um apontamento de todos os eventos para o campo RCT, portanto se isto acontecer ele deve acessar o cadastro de verbas e apontar o campo Athenas folpag img f055.jpg.


Athenas folpag img f056.jpgVisualize apenas a título de conferência dos resultados que serão levados na geração do arquivo da GRRF. A guia especifica de pagamento da GRRF será empresa na conectividade após validação do arquivo gerado no Athenas.


Athenas folpag img f057.jpg Imprime o requerimento na impressora matricial ou na laser, porém quando optar por imprimi-la na laser não se esqueça de marcar a opção Athenas folpag img f058.jpg localizada na tela da rescisão. Existe também a opção de imprimir a segunda via Athenas folpag img f059.jpg que uma vez marcada imprime também o canhoto do seguro.


Athenas folpag img f060.jpgEste botão possibilita ao usuário que ao imprimir o termo rescisório o sistema não leve o carimbo automaticamente, isto se o mesmo tiver sido criado no cadastro de empresa.


Athenas folpag img f061.jpgImprime a rescisão apenas para conferencia.


Athenas folpag img f059.jpgImprime o canhoto na segunda via do seguro desemprego.


Athenas folpag img f062.jpgLeva a impressão para matricial.


Athenas folpag img f063.jpgImprime um modelo 2 do termo de rescisão onde não existem campos específicos para cada evento.


Cálculos da Folha - Adiantamento de Salário

Athenas folpag img f072.jpg


Athenas folpag img f073.jpg Cria uma nova folha no mês;


Athenas folpag img f074.jpg Escolha o tipo de folha 10-Adiantamento;


Athenas folpag img f075.jpg A data da folha e a data do pagamento seguem um padrão do dia 20 de cada mês, não impedindo que o usuário altere caso seja necessário;


Athenas folpag img f076.jpg A base de cálculo que o sistema deve levar em consideração ao calcular esta folha deve ser selecionada, seguindo o seguinte critério:


• Salário Contratual: Quando o cálculo for feito com base somente no salário contratual especificado no fixo do funcionário


• Verbas Fixas: Ele levará em consideração tanto o contratual quando as verbas fixas lançadas também no fixo do funcionário


• Valor: Permite que o usuário digite o valor a ser lançado para todos


• Lançamentos Variáveis: Irá buscar todos os eventos digitados para os funcionários na tela de lançamentos variáveis;


Athenas folpag img f077.jpg Caso o cliente não desejar pagar adiantamento para funcionários que trabalharam apenas alguns dias no mês basta assinalar esta opção e digitar o mínimo de dias que o funcionário deve ter trabalhado;


Athenas folpag img f078.jpg Digite o percentual do adiantamento, mesmo que este já esteja informado no cadastro da empresa;


Athenas folpag img f079.jpg Não clique neste botão para calcular todos os funcionários, este botão só deve ser usado quando alguém ficar de fora, ou seja, ele lança adiantamento individualmente;


Athenas folpag img f080.jpg Para calcular todos clique aqui;


Athenas folpag img f081.jpg Confira e efetive a folha, este processo pode ser feito mas não impede que o usuário retorne na folha altere ou insira dados e efetive novamente;


Cálculos da Folha - Lançamentos Variáveis

Athenas folpag img f113.jpg


Athenas folpag img f114.jpg No campo de data Início e Fim , sempre irá buscar a data do último dia do mês que estiver processando, porém este campo de data controla o período em que a variável deve ser levada para as folhas do funcionário, ou seja, se informar Início 31/01/2009 Fim 31/01/2009 o lançamento digitado será somente dentro do mês de 01/2009, porém se você colocar Início 31/01/2009 Fim 31/12/2009 o evento digitado será levado do mês 01/2009 a 12/2009, isso serve para a digitação de empréstimo consignado por exemplo , onde já existe um período de tempo determinado para efetuar o desconto ou outro evento qualquer cujo o usuário desejar controlar o período em que seja necessário digitar a informação mês a mês.


Athenas folpag img f115.jpg Este campo não é obrigatório desde que já esteja especificado no cadastro da verba, refere-se ao percentual do lançamento que estiver sendo digitado. Exemplo: Pensão Alimentícia no percentual de 40% sobre o resultado liquido do funcionário, este percentual de 40% já pode ser definido no cadastro da verba por isso não precisa ser digitado novamente, agora se o percentual mudar mas a fórmula permanecer o usuário ao invés de criar um novo lançamento pode digitar o mesmo usando apenas o campo fator diferenciado.


Athenas folpag img f116.jpg Digite este campo caso o resultado do lançamento seja definido sobre uma quantidade específica, exemplo: Funcionário que faltar 03 dias ou 03 horas, é preciso digitar essa quantidade para que o sistema faça o cálculo.

Athenas folpag img f117.jpg Se a verba tiver uma fórmula o valor não deve ser informado mas se ao contrário não existir uma regra para o cálculo da mesma digite o valor.


Athenas folpag img f118.jpg Informe para qual folha este evento deve ser levado. No final não esqueça de salvar usando teclado pra baixo e pra cima.


Cálculos da Folha - Apuração da GPS

Apuração da GPS só deve ser feita após cálculo e efetivação de todas as folhas do mês. Para isto basta o usuário click no botão APURAR.


Athenas folpag img f119.jpg


Campos a serem verificados no CADASTRO DE EMPRESA


Athenas folpag img f120.jpg


Athenas folpag img f121.jpg Informa como deve ser feita a apuração, podendo ser:


• Empresa :Gera uma única guia por empresa


• Filial: Gera guias separadas para cada filial


• FPAS: Agrupa por FPAS


• Tomador: Usada para apuração das guias por tomador de serviço


• Seção: Usada para apuração por seção ou centro de custo


Athenas folpag img f122.jpg Informe os campos Novo G. Risco e FAP.


Athenas folpag img f123.jpg Assinale caso seja necessário gerar agrupar as guias de recolhimento do Darf também por seção, um vez desmarcada deixa desmarcado e o sistema irá gerar uma guia para cada tipo de folha que existir o desconto.


Athenas folpag img f124.jpg Informe se a guia será centralizada ou não, ou seja caso marque a opção NÃO , o sistema irá levar em consideração o tipo de agrupamento e separar a guias se ao contrário marcar EMPRESA ele não levará a opção agrupamento em consideração e será gerada uma guia só.


Athenas folpag img f125.jpg Digite os campos com as informações dos códigos de FPAS, TERCEIROS e respectivas alíquotas. Exemplo de empresa não optante pelo simples FPAS 2100 TERCEIRO 588 e alíquotas de 20% e 5,8%.