Mudanças entre as edições de "Notas Fiscais - Produto"

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:*<font color=#B40404>'''2)'''</font>  No quadro de período, deve-se informar qual o intervalo de datas e ou mês/parcela no qual deseja realizar a emissão das notas. Vale ressaltar que, estes filtro poderá ser considerado em conjunto com o item 8;
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:*<font color=#B40404>'''3)'''</font> Neste item, você poderá filtrar uma taxa específica para efetuar a emissão das notas fiscais de um único produto/taxa em específico, se necessário. Se esta opção não for informada, o sistema considerará todos os produtos/taxas dentro do intervalo disponível para emissão;
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:*<font color=#B40404>'''4)'''</font> Deve-se selecionar qual será o modelo da nota fiscal que será impressa quando a mesma for emitida pelo sistema. Vale ressaltar que, a personalização da mesma poderá ser realizada pelo botão Layout no item 5;
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:*<font color=#B40404>'''5)'''</font> Botões de ação no qual o '''"OK"''', efetua a validação para listagem dos registros de acordo com os filtros para efetuar a emissão das notas. Vale ressaltar que, ao clicar no '''"OK"''', as notas ainda não serão emitidas. O botão '''"fechar"''', fecha a tela. E o botão '''"Layout"''' possibilita a customização do layout da nota fiscal a ser emitida pelo sistema.
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:*<font color=#B40404>'''6)'''</font> Neste campo é possível informar qual é a data no qual a nota fiscal de produto está sendo emitida. Ela sempre virá com a data atual preenchida.
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:*<font color=#B40404>'''7)'''</font>  Nesta opção, caso esteja marcada, será impressa as notas fiscais de produto já emitidas anteriormente de acordo com os filtros realizados.
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:*<font color=#B40404>'''8)'''</font> Neste quadro são listados todos os períodos letivos visíveis para que seja efetuada a emissão das notas fiscais de produtos.
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:*Caso algum item seja destacado de vermelho, quer dizer que, aquele débito terá uma nota fiscal gerada, porém, o aluno não possui todas as parcelas do plano de pagamento correspondentes ao valor do produto geradas para ele, ou o valor total das parcelas bruto não estão de acordo com o definido no plano de pagamento.
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:*Após selecionar os registros a serem geradas as NF-e, clique em '''OK''', e a nota será gerada no sistema, mas não será enviada para a SEFAZ.
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:*Este processo só prepara os registros para que a mesma seja transmitida por um outro menu.
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:*Caso os filtros não apresentem nenhum registro, ou esta tela não apareça, marque a opção 2ª Via.
  
==Emissão==
 
  
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==Transmitir para SEFAZ==
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:*Nesta tela são realizadas as transmissões das NF-e para a SEFAZ.
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:*Necessário efetuar a seleção da '''Unidade''' e do '''Período de emissão''' das NF-e no sistema.
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==Relação de Notas Emitidas==
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Na tela abaixo vamos efetuar a emissão de relatórios para verificação dos estados das notas fiscais, tais como também, emissão da DANFE, exportação dos XML's de transmissão, recebimento e cancelamento de NF-e:
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:*<font color=#B40404>'''1)'''</font> Área destinada para efetuar filtros acadêmicos;
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:*<font color=#B40404>'''3)'''</font> Área destinada para realização de filtros de acordo com informações relacionadas a NF-e emitida;
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:*<font color=#B40404>'''4)'''</font> Área destinada ao tipo de relatório ou processo que deseja-se efetuar a verificação de acordo com o estado da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''5)'''</font> Campo para seleção do layout personalizado utilizado para emissão do relatório selecionado;
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:*<font color=#B40404>'''6)'''</font> Botões de ação no qual o '''OK''' efetua a emissão do relatório, o '''Fechar''' fecha a tela e o '''Layout''' permite efetuar a personalização dos modelos pré-definidos ou criação de novos layouts de acordo com o tipo;
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:*<font color=#B40404>'''7)'''</font> Opções de impressão direta ou visualização em tela;
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:*<font color=#B40404>'''8)'''</font> Tipo do relatório a ser visualizado;
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:*<font color=#B40404>'''9)'''</font> Opção para exibir também as NF-e canceladas;
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Após realizar os filtros na tela anterior, caso tenha sido selecionado a opção '''Registro''', o sistema irá abrir a tela abaixo, no qual possuem os seguintes recursos:
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:*<font color=#B40404>'''1)'''</font> Coluna com o número da NF-e emitida pelo sistema;
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:*<font color=#B40404>'''2)'''</font> Coluna com o número de Série da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''3)'''</font> Chave de acesso de registro da NE-e no qual só é emitida após a NF-e ter sido registrada na SEFAZ;
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:*<font color=#B40404>'''4)'''</font> Coluna com o nome do aluno ou responsável da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''5)'''</font> Coluna na qual é exibida a Situação da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''6)'''</font> Coluna na qual é exibida a data de emissão da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''7)'''</font> Coluna na qual é exibido o valor dos produtos na NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''8)'''</font> Coluna na qual é exibido o valor final da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''9)'''</font> Coluna na qual é possível clicar e efetuar o cancelamento da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''10)'''</font> Colunas na qual é possível clicar para efetuar a emissão do arquivo XML enviado para o registro da NF- e. A primeira coluna emite o arquivo enviado para registro, a segunda coluna emite o arquivo de resposta do envio e a última é o arquivo de retorno da consulta da situação de registro da NF-e;
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:*<font color=#B40404>'''11)'''</font> Área destinada para exibir os erros na tentativa de registro da NF-e selecionada na tabela acima;
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:*<font color=#B40404>'''12)'''</font> Botão para realizar a consulta da situação das NF-;
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:*<font color=#B40404>'''13)'''</font> Botão para efetuar o cancelamento da NF-e selecionada.
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:*<font color=#B40404>'''14)'''</font> Botão para emissão da DANFE referente a NF-e selecionada.  
  
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:*<font color=#B40404>'''15)'''</font> Botão responsável por tentar efetuar o reenvio da NF-e selecionada.
  
::[[Image:Giz Notas Fiscais Emissão Produto.png]]
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:*<font color=#B40404>'''16)'''</font> Botão que permite efetuar a exportação dos arquivos XML referentes as NF-e enviadas que são exibidas na tabela acima.  
  
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:*<font color=#B40404>'''17)'''</font> Botão '''Fechar''' no qual retorna para a tela anterior.
  
  
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::[[Image:NF de produtos.png]]
  
===Produtos===
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==Produtos==
  
 
*Cadastro dos produtos e suas informações para que possam ser realizadas as emissões das notas fiscais de produtos.
 
*Cadastro dos produtos e suas informações para que possam ser realizadas as emissões das notas fiscais de produtos.

Edição atual tal como às 15h02min de 1 de novembro de 2021

Emissão

  • Gerenciamento da emissão de Notas Fiscais de Produtos


Giz Notas Fiscais Emissão Produto.png


  • Emitindo notas fiscais de produtos:
  • 1) Os campos em destaque neste quadro, tratam-se de filtros para realização da emissão das notas. Vale ressaltar que, a unidade se trata de um filtro obrigatório;
  • 2) No quadro de período, deve-se informar qual o intervalo de datas e ou mês/parcela no qual deseja realizar a emissão das notas. Vale ressaltar que, estes filtro poderá ser considerado em conjunto com o item 8;
  • 3) Neste item, você poderá filtrar uma taxa específica para efetuar a emissão das notas fiscais de um único produto/taxa em específico, se necessário. Se esta opção não for informada, o sistema considerará todos os produtos/taxas dentro do intervalo disponível para emissão;
  • 4) Deve-se selecionar qual será o modelo da nota fiscal que será impressa quando a mesma for emitida pelo sistema. Vale ressaltar que, a personalização da mesma poderá ser realizada pelo botão Layout no item 5;
  • 5) Botões de ação no qual o "OK", efetua a validação para listagem dos registros de acordo com os filtros para efetuar a emissão das notas. Vale ressaltar que, ao clicar no "OK", as notas ainda não serão emitidas. O botão "fechar", fecha a tela. E o botão "Layout" possibilita a customização do layout da nota fiscal a ser emitida pelo sistema.
  • 6) Neste campo é possível informar qual é a data no qual a nota fiscal de produto está sendo emitida. Ela sempre virá com a data atual preenchida.
  • 7) Nesta opção, caso esteja marcada, será impressa as notas fiscais de produto já emitidas anteriormente de acordo com os filtros realizados.
  • 8) Neste quadro são listados todos os períodos letivos visíveis para que seja efetuada a emissão das notas fiscais de produtos.


Giz Emissão Notas Produtos.png


  • Caso algum item seja destacado de vermelho, quer dizer que, aquele débito terá uma nota fiscal gerada, porém, o aluno não possui todas as parcelas do plano de pagamento correspondentes ao valor do produto geradas para ele, ou o valor total das parcelas bruto não estão de acordo com o definido no plano de pagamento.
  • Após selecionar os registros a serem geradas as NF-e, clique em OK, e a nota será gerada no sistema, mas não será enviada para a SEFAZ.
  • Este processo só prepara os registros para que a mesma seja transmitida por um outro menu.
  • Caso os filtros não apresentem nenhum registro, ou esta tela não apareça, marque a opção 2ª Via.


Nfedebito.png

Transmitir para SEFAZ

  • Nesta tela são realizadas as transmissões das NF-e para a SEFAZ.
  • Necessário efetuar a seleção da Unidade e do Período de emissão das NF-e no sistema.
  • Após efetuar os filtros e clicar no botão OK, o sistema fará o registro das NF-e no sistema da SEFAZ.


Sefaz.png

Relação de Notas Emitidas

Na tela abaixo vamos efetuar a emissão de relatórios para verificação dos estados das notas fiscais, tais como também, emissão da DANFE, exportação dos XML's de transmissão, recebimento e cancelamento de NF-e:

  • 1) Área destinada para efetuar filtros acadêmicos;
  • 2) Área destinada para realização de filtros de acordo com a data de emissão da NF-e;
  • 3) Área destinada para realização de filtros de acordo com informações relacionadas a NF-e emitida;
  • 4) Área destinada ao tipo de relatório ou processo que deseja-se efetuar a verificação de acordo com o estado da NF-e;
  • 5) Campo para seleção do layout personalizado utilizado para emissão do relatório selecionado;
  • 6) Botões de ação no qual o OK efetua a emissão do relatório, o Fechar fecha a tela e o Layout permite efetuar a personalização dos modelos pré-definidos ou criação de novos layouts de acordo com o tipo;
  • 7) Opções de impressão direta ou visualização em tela;
  • 8) Tipo do relatório a ser visualizado;
  • 9) Opção para exibir também as NF-e canceladas;
  • 10) Períodos letivos existentes para realização de filtros.


Relação de NF de produtos.png


Após realizar os filtros na tela anterior, caso tenha sido selecionado a opção Registro, o sistema irá abrir a tela abaixo, no qual possuem os seguintes recursos:

  • 1) Coluna com o número da NF-e emitida pelo sistema;
  • 2) Coluna com o número de Série da NF-e;
  • 3) Chave de acesso de registro da NE-e no qual só é emitida após a NF-e ter sido registrada na SEFAZ;
  • 4) Coluna com o nome do aluno ou responsável da NF-e;
  • 5) Coluna na qual é exibida a Situação da NF-e;
  • 6) Coluna na qual é exibida a data de emissão da NF-e;
  • 7) Coluna na qual é exibido o valor dos produtos na NF-e;
  • 8) Coluna na qual é exibido o valor final da NF-e;
  • 9) Coluna na qual é possível clicar e efetuar o cancelamento da NF-e;
  • 10) Colunas na qual é possível clicar para efetuar a emissão do arquivo XML enviado para o registro da NF- e. A primeira coluna emite o arquivo enviado para registro, a segunda coluna emite o arquivo de resposta do envio e a última é o arquivo de retorno da consulta da situação de registro da NF-e;
  • 11) Área destinada para exibir os erros na tentativa de registro da NF-e selecionada na tabela acima;
  • 12) Botão para realizar a consulta da situação das NF-;
  • 13) Botão para efetuar o cancelamento da NF-e selecionada.
  • 14) Botão para emissão da DANFE referente a NF-e selecionada.
  • 15) Botão responsável por tentar efetuar o reenvio da NF-e selecionada.
  • 16) Botão que permite efetuar a exportação dos arquivos XML referentes as NF-e enviadas que são exibidas na tabela acima.
  • 17) Botão Fechar no qual retorna para a tela anterior.


NF de produtos.png

Produtos

  • Cadastro dos produtos e suas informações para que possam ser realizadas as emissões das notas fiscais de produtos.


Giz Notas Fiscais de Produtos.png


Cadastrando novos produtos:

  • Código - campo de valor sequencial para identificação do produto que será gerado automaticamente pelo sistema.
  • Código na Receita - código do produto na receita federal.
  • Código EAN(Pacote) - código de barras do produto quando o mesmo é vendido em atacado.
  • Código EAN(Unidade) - código de barras do produto quando o mesmo é vendido no varejo de forma unitária.
  • Percentual de imposto aproximado - valor em percentual do imposto relacionado ao produto.
  • Percentual de rateio - valor em percentual destinado ao controle de rateio do produto.
  • Descrição - descrição do produto que está sendo cadastrado.
  • NCM - código NCM do produto.
  • CFOP - código CFOP do produto.
  • CST - código CST do produto.
  • Unidade de medida - valor da medida relacionada ao produto.
  • Percentual de ICMS - valor em percentual relacionado ao ICMS do produto.
  • Peso - valor do peso do produto relacionado a unidade de medida.


Giz Recebimentos Produtos.png