Mudanças entre as edições de "Geração Arquivo Banco"
(→Cancelamento) |
|||
(29 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
==Cobrança por Aluno== | ==Cobrança por Aluno== | ||
+ | :*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. | ||
− | A geração do | + | |
+ | :*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Aluno''' é para gerar os registros (boletos) em nome do aluno. | ||
− | A | + | :*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos. |
− | + | :*Antes de realizar esta rotina, o usuário já deve ter realizado o cadastro das a [[Contas Correntes]] e gerado os débitos no menu [[Geração de Débitos]]. | |
− | |||
− | |||
− | + | :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa. | |
− | O cadastro de | ||
− | [[Image: | + | ::[[Image:rec_img_129.jpg]] |
− | A opção '''Gerar remessa para boletas já geradas (não gerar novas boletas)''' deve ser marcada quando a instituição já tiver emitido as boletas e precisar enviar o arquivo de remessa para o banco. | + | :*A opção '''Gerar remessa para boletas já geradas (não gerar novas boletas)''' deve ser marcada quando a instituição já tiver emitido as boletas e precisar enviar o arquivo de remessa para o banco. |
− | A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | + | :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. |
− | A opção '''Não gerar boletas para alunos cancelados/transferidos/remanejados''' é para excluir os alunos que estão nesta situação do arquivo remessa que está sendo gerado. | + | :*A opção '''Não gerar boletas para alunos cancelados/transferidos/remanejados''' é para excluir os alunos que estão nesta situação do arquivo remessa que está sendo gerado. |
+ | |||
+ | |||
+ | :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | ||
− | + | :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | |
+ | |||
− | + | :*A opção '''Não restringir a débitos do período letivo atual''', quando marcada, não limita a geração da remessa apenas aos débitos/boletos do período letivo corrente, mas, de acordo com o filtro principal, gerará a remessa levando em conta todos os outros períodos letivos existentes. | |
− | |||
− | [[Image: | + | ::[[Image:rec_img_130.jpg]] |
− | Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | + | :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. |
+ | |||
+ | |||
+ | :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | ||
− | |||
− | |||
+ | :*Caso o usuário tenha informado qual tabela genérica (1 ou 2) no campo '''Tabela genérica p/ emissão de boletas''' em [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros#Par.C3.A2metros_-_Recebimentos_-_Emiss.C3.A3o_de_Boletas Parâmetros], a devida tabela genérica aparecerá disponível para seleção. | ||
==Débito Automático== | ==Débito Automático== | ||
+ | :*A geração do '''Débito Automático''' deve ser utilizada quando o aluno optar por este tipo de cobrança das mensalidades e taxas extras pagas à instituição. | ||
− | + | ||
+ | :*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a '''Conta Corrente''' e '''Gerar os Débitos'''. | ||
− | + | :*Tem que ser cadastrado o banco, agência e conta corrente do aluno ou responsável do mesmo para debitar o valor. | |
− | |||
− | |||
− | + | :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do débito automático. | |
− | O cadastro de | ||
− | [[Image:rec_img_131.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_131.jpg]] |
− | A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | + | :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. |
− | A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | + | :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. |
− | Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | + | :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa de débito automático''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. |
− | [[Image:rec_img_132.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_132.jpg]] |
− | Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | + | :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. |
− | Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | + | :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. |
+ | ==Cancelamento== | ||
+ | |||
− | + | :*Esta rotina é utilizada para cancelar a geração dos arquivos remessa ou débito automático. | |
+ | |||
+ | :*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os '''Nosso Número''' (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos. | ||
− | |||
− | + | :*Caso queira que os boletos não sejam excluídos, basta marcar a opção '''Não cancelar as boletas''' para que apenas a remessa seja cancelada e os boletos mantidos. | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :*Caso os boletos tenham sido enviados ao banco e tenham sido recusados por motivos de cadastro ou outro qualquer no arquivo retorno, deve-se marcar o parâmetro '''Cancelar remessa de boletos cujo registro foi recusado'''. Dessa forma o sistema cancelará apenas os boletos que foram recusados pelo banco e já foram recebidos via arquivo retorno. | ||
− | |||
+ | ::[[Image:rec_img_133.jpg]] | ||
==Cobrança por Responsável== | ==Cobrança por Responsável== | ||
− | + | :*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. | |
− | A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. | ||
− | A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Responsável''' é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno. | + | :*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Responsável''' é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno. |
− | A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos. | + | :*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos. |
− | Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos. | + | :*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos. |
− | O cadastro de | + | :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa. |
− | [[Image:rec_img_134.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_134.jpg]] |
− | Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma. | + | :*Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma. |
− | É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção '''Gerar para mais de um mês'''. | + | :*É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção '''Gerar para mais de um mês'''. |
− | A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | + | :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. |
− | A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | + | :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. |
− | Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | + | :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. |
− | [[Image:rec_img_135.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_135.jpg]] |
− | Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | + | :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. |
− | Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | + | :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. |
+ | |||
+ | ==Outros== | ||
+ | |||
+ | *Através desta opção é possível gerar arquivos de remessa para Negociações, Reembolsável, Receita e Processo Seletivo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *No campo '''Banco''' deve ser informado o banco para a geração do arquivo e no campo '''Conta corrente''' deve ser informada a conta corrente correspondente. A configuração do arquivo remessa será a do próprio Sistema Giz, exceto no caso de '''processo seletivo''', em que existe uma configuração de arquivo remessa própria. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *No campo '''Arquivo''' deve ser inserido o nome desejado para a geração. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Nos campos referentes às datas deve ser estipulada uma data inicial e final para a remessa. Esses campos não são obrigatórios, mas por meio deles pode-se filtrar os resultados por vencimento e emissão dos boletos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Em '''Tipo de remessa''' deve ser selecionado o tipo de remessa que será emitido. A opção '''Processo seletivo''' só ficará habilitada para instituições que desenvolvem o processo seletivo de forma integrada ao Sistema Giz. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A opção '''2ª via''' deve ser marcada apenas quando se pretende emitir uma segunda via do arquivo remessa. Ao marcar esta opção o sistema habilita o campo '''Remessa''', para que o usuário selecione o arquivo já emitido e realize sua reemissão. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *O box '''Inserir quebra de linha''' deve ser marcado em casos específicos, quando o banco exigir uma quebra de linha no final do arquivo remessa, ou quando essa opção não for configurada diretamente na configuração do arquivo remessa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:outros_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Category:Giz Recebimentos - Mensalidades]] |
Edição atual tal como às 10h28min de 21 de março de 2018
Cobrança por Aluno
- A geração do arquivo banco ou arquivo remessa é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos.
- A geração do arquivo banco através da Cobrança por Aluno é para gerar os registros (boletos) em nome do aluno.
- A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos.
- Antes de realizar esta rotina, o usuário já deve ter realizado o cadastro das a Contas Correntes e gerado os débitos no menu Geração de Débitos.
- O cadastro de Bancos também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa.
- A opção Gerar remessa para boletas já geradas (não gerar novas boletas) deve ser marcada quando a instituição já tiver emitido as boletas e precisar enviar o arquivo de remessa para o banco.
- A opção Gerar código de barras para emissão de boletas deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
- A opção Não gerar boletas para alunos cancelados/transferidos/remanejados é para excluir os alunos que estão nesta situação do arquivo remessa que está sendo gerado.
- A opção 2ª via é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
- Marcando a opção de 2ª via, o campo Remessa fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
- A opção Não restringir a débitos do período letivo atual, quando marcada, não limita a geração da remessa apenas aos débitos/boletos do período letivo corrente, mas, de acordo com o filtro principal, gerará a remessa levando em conta todos os outros períodos letivos existentes.
- Caso o usuário tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, todos os campos Tipo de Débito aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
- Caso o usuário não tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
- Caso o usuário tenha informado qual tabela genérica (1 ou 2) no campo Tabela genérica p/ emissão de boletas em Parâmetros, a devida tabela genérica aparecerá disponível para seleção.
Débito Automático
- A geração do Débito Automático deve ser utilizada quando o aluno optar por este tipo de cobrança das mensalidades e taxas extras pagas à instituição.
- Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a Conta Corrente e Gerar os Débitos.
- Tem que ser cadastrado o banco, agência e conta corrente do aluno ou responsável do mesmo para debitar o valor.
- O cadastro de Bancos também tem que estar devidamente configurado com as especificações do débito automático.
- A opção Gerar código de barras para emissão de boletas deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
- A opção 2ª via é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
- Marcando a opção de 2ª via, o campo Remessa de débito automático fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
- Caso o usuário tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, todos os campos Tipo de Débito aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
- Caso o usuário não tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
Cancelamento
- Esta rotina é utilizada para cancelar a geração dos arquivos remessa ou débito automático.
- Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os Nosso Número (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.
- Caso queira que os boletos não sejam excluídos, basta marcar a opção Não cancelar as boletas para que apenas a remessa seja cancelada e os boletos mantidos.
- Caso os boletos tenham sido enviados ao banco e tenham sido recusados por motivos de cadastro ou outro qualquer no arquivo retorno, deve-se marcar o parâmetro Cancelar remessa de boletos cujo registro foi recusado. Dessa forma o sistema cancelará apenas os boletos que foram recusados pelo banco e já foram recebidos via arquivo retorno.
Cobrança por Responsável
- A geração do arquivo banco ou arquivo remessa é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos.
- A geração do arquivo banco através da Cobrança por Responsável é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno.
- A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos.
- Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos.
- O cadastro de Bancos também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa.
- Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma.
- É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção Gerar para mais de um mês.
- A opção Gerar código de barras para emissão de boletas deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
- A opção 2ª via é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
- Marcando a opção de 2ª via, o campo Remessa fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
- Caso o usuário tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, todos os campos Tipo de Débito aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
- Caso o usuário não tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
Outros
- Através desta opção é possível gerar arquivos de remessa para Negociações, Reembolsável, Receita e Processo Seletivo.
- No campo Banco deve ser informado o banco para a geração do arquivo e no campo Conta corrente deve ser informada a conta corrente correspondente. A configuração do arquivo remessa será a do próprio Sistema Giz, exceto no caso de processo seletivo, em que existe uma configuração de arquivo remessa própria.
- No campo Arquivo deve ser inserido o nome desejado para a geração.
- Nos campos referentes às datas deve ser estipulada uma data inicial e final para a remessa. Esses campos não são obrigatórios, mas por meio deles pode-se filtrar os resultados por vencimento e emissão dos boletos.
- Em Tipo de remessa deve ser selecionado o tipo de remessa que será emitido. A opção Processo seletivo só ficará habilitada para instituições que desenvolvem o processo seletivo de forma integrada ao Sistema Giz.
- A opção 2ª via deve ser marcada apenas quando se pretende emitir uma segunda via do arquivo remessa. Ao marcar esta opção o sistema habilita o campo Remessa, para que o usuário selecione o arquivo já emitido e realize sua reemissão.
- O box Inserir quebra de linha deve ser marcado em casos específicos, quando o banco exigir uma quebra de linha no final do arquivo remessa, ou quando essa opção não for configurada diretamente na configuração do arquivo remessa.