Mudanças entre as edições de "Contabilizando Retenções - Athenas3000"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
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− | ::::'''C fornecedor | + | ::::'''C fornecedor - D despesa (valor bruto)''' |
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− | ::::'''C banco | + | ::::'''C banco - D fornecedor (valor líquido)''' |
− | ::::'''C IR a pagar | + | ::::'''C IR a pagar - D fornecedor (vlr retenção)''' |
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− | ::::'''C banco | + | ::::'''C banco - D IR a pagar''' |
Edição atual tal como às 11h36min de 9 de julho de 2009
- 1° lançamento do financeiro a pagar um autônomo, tipo contábil 2, no rateio a conta de despesa no valor bruto e data contábil 28/04 (quando ocorreu o evento); e outra linha de rateio com a conta do passivo no valor da retenção e com data contábil 06/05 (quando ocorreu o pagamento do autônomo):
Reflexo na contabilidade conforme tela abaixo:
- No dia 28/04:
- C fornecedor - D despesa (valor bruto)
- No dia 06/05:
- C banco - D fornecedor (valor líquido)
- C IR a pagar - D fornecedor (vlr retenção)
- 2° lançamento do financeiro em 10/05 a pagar, tipo contábil 2, no rateio a conta de que não integra com a contabilidade e o valor da retenção, vencimento 10/05:
- No dia 10/05:
- C banco - D IR a pagar